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      服務內容

        完善的內部控制框架體系應該包括五部分:

      一、內部控制部分,包含:
      (一) 治理結構
      (二) 機構設置及權責分配
      (三) 內部審計
      (四) 人力資源政策
      (五) 企業文化
      二、風險評估部分,包含:
      風險識別、分析和應對。
      三、控制活動部分,包含:
      (一) 人員
      1.職務分離控制
      2.授權審批控制
      3.人力資源控制
      (二) 專項
      1.財產保護控制
      2.會計系統控制
      3.信息技術控制
      (三) 運營
      1.流程控制
      2.預算控制
      3.運營分析控制
      (四) 應急
      應急處理機制
      四、信息與溝通部分,包括:
      (一) 信息采集與傳遞路徑
      (二) 信息載體控制
      (三) 信息審核、反饋與處理
      五、內部監督部分,包括:
      (一) 對內部控制建立與實施監督檢查
      (二) 評價內部控制是否健全、合理、有效
      (三)報告缺陷、采取處理措施、責任追究

      服務特色

      • 專業服務

        華信財稅擁有豐富的經驗和權威專業資格的CPA、中級會計師等專業團隊。

      • 雙重審核

        青島公司變更的相關環節均安排嚴格審核環節,確??焖?、高質量完成變更需求。

      • 標準化流程化業務處理

        青島華信財稅在工作確認環節、交接環節、處理環節、審核環節,各項環節均標準化、嚴格化、精細化!

      • 內部培訓制度

        華信財稅采用嚴格的統一內部培訓制度,確保服務質量整齊劃一??蛻粢竽芗睍r回復和解決!

      • 收費透明

        青島華信財稅的價格體系均透明可見,沒有任何隱形收費。

       

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